Related News Real Estate Entrepreneurs

Related Articles

XXX NW North Macedo Blvd, Port St. Lucie, FL 34983

Property Details Property Type: Single Family Residence Bedrooms: 4 Bathrooms: 2 Total Size: 1,650 SQ FT Lot Size: 10,000 SQ FT Parking:2 car garage Heating features: Forced Air Cooling: Central Built-In: 2005 How to Contact Us about this property and keep being informed of our future deals? For additional information about this property, fill up […]

Responses

  1. נחלק את המיסוי ל-2, מיסוי אמריקאי ומיסוי ישראלי.
    מיסוי אמריקאי- ראשית צריך להוציא ITIN שזה מספר לזרים כדי שמס הכנסה האמריקאי ידע לשייך אותם( עלות בין 100-150 דולר)
    חברת llc היא שקופה בארה”ב לצורכי מס, לכן המיסוי הוא מיסוי פרסונלי, כלומר הבעלים המחזיקים משלמים באופן פרסונלי בדומה לעסק מורשה בארץ. המיסוי בארה”ב בנוי ממדרגות מס על הכנסות, הכנסה משכירות נכנסת להגדרה של הכנסה שותפת ולא רווח הון. לכן תשלם עבור ההכנסות שכירות על פי המדרגת מס שלך, בהנחה שאין לך הכנסות אחרות בארה”ב למעט שכירות על 600 דולר לחודש תשלם 10% מיסים שזה המדרגה הראשונה. דוח אמריקאי ליחיד יהיה בין 250-500 דולר תלוי מי הרואה חשבון.

    לאחר ששילמת בארה”ב תצטרך לשלם בישראל בהתאם לאמנת מס בין המדינות. בישראל ישנם 2 מסלולים. מסלול 1- 15%- לא מכירים בשום הוצאה באמריקה למעט פחת על הנכס ועל ההכנסה משלמים 15% כלומר אם הכנסות השכירות שלך הם 600 אז 600×12=7200 בניכוי פחת על זה תשלם 15%. מסלול 2- מס שולי- מכירים בכל ההוצאות בארה”ב הקשורות לנכס כולל תשלום המיסים שם ואת מה שנשאר תמוסה עליו לפי המדרגת מס שלך שהמינימום למדרגת המס זה 31%. כלומר אם יש לך הכנסה של 7200 דולר שנתי ואחרי ניכוי הוצאות נשאר לך 6000 תשלם 6000*31%% וזאת בהנחה שאתה במדרגת מס הכי נמוכה. בישראל תוכל לעבור בין המסלולים פעם בשנה. מיסוי פליפים הוא זהה ואין הבדל, ההבדל היחיד הוא בארה”ב ולא בישראל וזאת אם פליפ לוקח יותר משנה תמוסה עליו לפי רווח הון בארה”ב ולא לפי מדרגת המס.
    כמובן שאני ממליץ להתייעץ עם רואה חשבון לפני ולא להסתמך רק על התגובה